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貿(mào)易公司注冊(cè)多少錢

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  • 公司地區(qū):山東/濟(jì)南
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品牌丁乙記賬 所在地山東 濟(jì)南 起訂≥1 件
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詳細(xì)說明

在濟(jì)南注冊(cè)公司時(shí),申報(bào)一般納稅人的條件:

  (1)從事貨物生產(chǎn)或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人或以該業(yè)務(wù)為主的,年應(yīng)征增值稅銷售額超過50萬元的企業(yè)和單位;

  (2)年應(yīng)稅銷售額超過500萬的納稅人;

  (3)其他行業(yè)年應(yīng)稅銷售額超過80萬元。

  2、不符合一般納稅人資格申請(qǐng)的:

  (1)個(gè)體戶意外的其他個(gè)人;

  (2)選擇按照小規(guī)模納稅人納稅的非企業(yè)型單位;

  (3)選擇按照小規(guī)模納稅人納稅的不常發(fā)生應(yīng)稅行為的企事業(yè)單位;

  (4)非企業(yè)性單位

  (5)銷售免稅貨物的企業(yè)。



  什么是一般納稅人?申請(qǐng)一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么?一小規(guī)模納稅人企業(yè)或單位如果年應(yīng)征增值稅銷售額超過了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),那么,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人。一般納稅人的的主要特點(diǎn)就是其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額。


  小規(guī)模納稅人和一般納稅人的稅率

  小規(guī)模納稅人:試用3%的增值稅征收率。銷貨方只能開“增值稅普通票”,全額征收(每月銷售額低于3萬、季度銷售額低于9萬免征增值稅),對(duì)方不能抵扣。小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,只能作為成本沖減所得稅應(yīng)納稅額。

  一般納稅人:適用17%基本稅率,實(shí)行差額征稅,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)征稅額。銷貨方可以開具“增值稅專用票”,也可開“增值稅普通票”。銷貨方開出的“增值稅專用票”,對(duì)方可以在360天(自2017年7月1日起實(shí)行),一般納稅人還有13%(自2017年七月1日起取消)、11%、6%的稅率。




 不論是企業(yè)新成立,還是老企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,都會(huì)面臨選擇增值稅納稅人的身份問題。增值稅有兩類納稅人,一是一般納稅人,一是小規(guī)模納稅人。至于選擇哪種納稅人,丁乙記賬建議要根據(jù)自身需要,看看自己適合哪種納稅人。下面丁乙記賬帶您來看看小規(guī)模納稅人和一般納稅人各自的優(yōu)點(diǎn)吧。

  小規(guī)模納稅人:

  什么是小規(guī)模納稅人?是指年銷售額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),且會(huì)計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報(bào)送相關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。會(huì)計(jì)核算不健全就是不能正確的核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

1、銷項(xiàng)稅額

  當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售額x適用稅率

  2、進(jìn)項(xiàng)稅額

  進(jìn)項(xiàng)稅額是指當(dāng)期購入貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)繳納的增值稅稅額。在企業(yè)計(jì)算時(shí),銷項(xiàng)稅額扣減進(jìn)項(xiàng)稅額后的數(shù)字,就是需要繳納的增值稅。因此,納稅額的多少得看進(jìn)項(xiàng)稅額的多少。一般在財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算過程會(huì)采用下面的公示來計(jì)算:

  進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料、燃料、動(dòng)力)*稅率/(1+稅率)

  3、應(yīng)納稅額

  應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

  一般納稅人:

  什么是一般納稅人?申請(qǐng)一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么?一小規(guī)模納稅人企業(yè)或單位如果年應(yīng)征增值稅銷售額超過了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),那么,應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一般納稅人。一般納稅人的的主要特點(diǎn)就是其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng)稅額。


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